• 审计学案例分析题 事项1(1)内部控制存在的缺陷:材料采购由仓库提出书面申请又采购的材料到货时,由仓库保管人员林某和赖某共同负责验收入库;又期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行。T公司被指控侵犯了某项专利权,要求支付使用费和赔偿损失,共计人民币250万元,此案正在审理中 应向被审计单位的律师函证,取得律师的专业意见,对该诉讼案件的损失作出最佳估计。如果能够取得合理估计损失,应调整企业财务报表,按合理金额确认一项预计负债。会。该...

    分类:素质提升 阅读:48 次 评论:0 发布时间:2024-08-21
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